Planificación Comercial y de Producción

Proyecto Forecast

Del análisis de ventas históricas a la decisión de producción — con previsibilidad.

Para Martín y el equipo de desarrollo · Junio 2026
El punto de partida

El problema que resolvemos

La idea

Que el análisis de ventas históricas decida qué, cuánto y cuándo producir — aprovechando el stock que ya tenemos y midiendo la capacidad real de planta.

Previsibilidad Bajar stock Capacidad medida
Visión general

Cómo funciona, de punta a punta

① DemandaForecast de venta desde el histórico. Cuánto de cada producto se requiere.
② NeteoResta el stock disponible. Solo lo faltante hay que abastecer.
③ ProducciónGantt a capacidad finita. Programa las OPs y mide la capacidad.

Un mismo dato histórico alimenta las tres etapas y mantiene todo coherente.

Quién hace qué

Dos equipos, un mismo dato

ComercialDefine el "cuánto": el objetivo de venta por producto y clasificación.
+
DiseñoDefine el "qué": el surtido de productos de la temporada.
Plan integradoEl histórico arbitra y alinea ambas miradas.

Hoy cada equipo decide con su criterio. El histórico es el terreno común y objetivo que los pone de acuerdo.

Módulo 1

Demanda

Del histórico al forecast — jerarquía y temporada

Explorador de venta: variedad, niveles y forecast

Temporada analizada: La clasificación A/B/C es un log: al cambiar la temporada, los productos se reubican de nivel.
Vendido temporada
Forecast próx. temp.
Var. proyectada
Categoría · Nivel · Producto · Talle · Color Vendido (temporada) Factor Forecast (próxima temp.)
AbrMayJunJulTotal AbrMayJunJulTotal

Jerarquía: categoría → nivel → producto → talle → color, con apertura mensual. La clasificación A/B/C es histórica (log) por temporada. Forecast = Total × Factor (ajustable por producto); todo se recalcula solo.

Dos conceptos que el sistema debe respetar

Tiempo y continuidad

1 · La clasificación es un LOG

  • El nivel A/B/C cambia en el tiempo (un producto migra A→B→C).
  • Hay que historizar con vigencia y atar cada venta a su categoría de esa fecha.
  • Así una caída se explica: ¿bajó la demanda, o "lo mandamos al depósito"?

2 · Linaje de producto

  • El producto nuevo no tiene histórico.
  • Se engancha a un análogo de temporada anterior vía un id de familia.
  • Así hereda la curva de demanda y el dato es continuo.
La bisagra

Del objetivo de venta al faltante

Objetivo de venta (bruto) Stock disponible = Necesidad neta (solo lo faltante)

Doble beneficio

  • Drena el stock alto (lo aprovecha).
  • No lo vuelve a inflar: abastece solo el faltante.

Dos reglas del neteo

  • Por variante (modelo+color+talle), no por agregado.
  • En el tiempo: el faltante aparece cuando el stock se agota.
Cómo se cubre el faltante

Tres vías de abastecimiento

Producción propia
  • Tus líneas de planta.
  • Consume capacidad propia.
  • Lead time corto/medio, flexible.
Tercerización (façon)
  • Un tercero fabrica tu diseño.
  • Entra al Gantt como una línea más.
  • Válvula de alivio de capacidad.
Importación
  • Producto terminado.
  • No pasa por la ruta productiva.
  • Lead time largo → la que más previsibilidad exige.

El programador resuelve propia vs. façon por capacidad y fecha; la importación se decide antes, por volumen y anticipación.

Módulo 2

Producción — Gantt a capacidad finita

ProductoDefine su ruta (procesos) y por cada proceso un p (tiempo unitario).
Centro / ProcesoAgrupa líneas: propias façon, cada una con su capacidad.
OP → OperaciónCarga = p × q. Se asigna a una línea.
Duración de la operación = carga (p × q) ÷ capacidad de la línea
El motor de programación

Cómo programa y alerta

Corte
Estampado / Bordadoen paralelo, sobre piezas (terceros)
Costuracuello de botella
Calidad → Distribución
Demo · el programador en acción

El Gantt a capacidad finita

OP-1 Campera
OP-2 Remera
OP-3 Buzo
Façon
Entrega
Conflicto

mueve en el tiempo (sincrónico = en bloque · asincrónico = flota)  ·  pasa el trabajo a otra línea que haga lo mismo (Mesa 1↔2 · Equipo 1↔2↔façon).  ·  El corte agrupa los colores de un mismo modelo en una sola barra (1 tendido) — mirá los cuadraditos de color. Todo se recalcula en vivo.

El círculo cerrado

Todo conectado

Históricoventas ajustadas por exhibición
Forecast ventaobjetivo bruto, por variante, en el tiempo
Neteo− stock disponible
Abastecerpropia / façon / importación

Resultado: previsibilidad de la venta y de la baja de stock, y fechas de entrega reales y comprometibles.

Para aterrizarlo

Un ejemplo concreto

1Campera modelo X — variante azul talle M. Forecast de temporada1.000 u
2Stock disponible de esa variante → necesidad neta− 300 = 700 u
3El stock cubre mayo-junio; el faltante arranca en julio (neteo en el tiempo)700 u
4Costura: p = 25 min/u → carga total = 700 × 2517.500 min
5Capacidad de costura propia hasta la fecha de entrega≈ 480 u
Plan: 300 del stock + 480 producción propia + 220 a façon → entran en fecha1.000 u
Para el equipo de desarrollo

Qué vamos a construir

A · Análisis & Forecast
  • Lee la base (SQL Server).
  • Demanda ajustada por exhibición.
  • Proyección por estacionalidad.
B · Neteo & Abastecimiento
  • Cruza demanda con stock por variante.
  • Calcula el faltante en el tiempo.
  • Decide la vía (propia/façon/import).
C · Programador + Gantt
  • Capacidad finita y dependencias.
  • Backward-scheduling y alertas.
  • UI de Gantt interactiva.

Se apoya en datos del ERP (ventas, stock, productos) + datos a capturar: log de exhibición, linaje y tiempos estándar (p).

Para arrancar el desarrollo

Definiciones pendientes

Datos

  • ¿El sistema guarda histórico del nivel de exhibición, o solo el actual?
  • ¿Existe concepto de familia / temporada?
  • ¿Tablas de stock por ubicación (salón / depósito)?
  • ¿Existen los tiempos estándar (p) por proceso, o hay que estimarlos?

Proceso

  • ¿Se puede partir una OP entre líneas paralelas del mismo centro?
  • Regla de prioridad en cola (fecha / criticidad).
  • Modelado de terceros e importación (capacidad + lead time).
  • Unidades consistentes de p y capacidad.
Estado

Dónde estamos y qué sigue

✓ Ya tenemos

  • Entorno de consulta a la base (SQL Server).
  • Análisis comparativo 2025 vs 2026 y proyección por estacionalidad.
  • Arquitectura documentada (demanda · neteo · producción).

→ Próximos pasos

  • Explorar el esquema real (exhibición, familia, stock).
  • Definir el modelo de datos de los módulos.
  • Construir un prototipo del programador de producción.

Acción inmediata: empezar a capturar el log de exhibición por temporada — ese dato no se puede reconstruir hacia atrás.

El valor

Decisiones de producción basadas en datos, un stock que baja con previsibilidad, y la elección producir, tercerizar o importar resuelta por capacidad y lead time — no por intuición.

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